Hochbau / Städteplanung
Haushaltsdiagramm
-294.100 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-294.100 €
31,70%
-235.875 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-235.875 €
25,42%
-215.478 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-215.478 €
23,22%
-163.292 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-163.292 €
17,60%
-18.900 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-18.900 €
2,04%
-250 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-250 €
0,03%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 8.200 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 107.587 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 117.787 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -927.895 € |
20: Verwaltungsergebnis | -810.108 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -810.108 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -810.108 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -810.108 € |